Maîtriser les difficultés d'application de la TVA

Les règles tenant au champ d'application, à l'exigibilité, et aux droits à déduction de la TVA doivent être totalement maîtrisées. L'internationalisation des opérations économiques suppose maintenant de connaître les règles de territorialité applicables. L'ambition de ce séminaire est de revenir sur les fondamentaux de la TVA, de les approfondir, afin de donner aux collaborateurs de cabinets les outils indispensables à leur mission.

Pédagogie

Exposé
Evaluation de l'acquisition des connaissances
Etude de cas

Support de formation

  • Diaporama au format électronique
  • Partie rédactionnelle
  • Support dématérialisé
  • Test de validation des connaissances
  • Cas et corrigés

Pré-requis

Maîtriser les mécanismes de base de la TVA et les pratiquer de manière régulière.

Objectifs

  • Maîtriser les principes de la TVA et leur mise en œuvre pratique dans les petites entreprises.
  • Maîtriser les conditions d’assujettissement à la TVA.
  • Connaître les règles de la TVA intracommunautaire.
  • Connaître les conditions de déduction de la TVA et les exclusions légales.
  • Savoir effectuer les contrôles de fin d’année.
  • Savoir exercer les options en matière de TVA.

Contenu

1- Le champ d’application de la TVA

  • Les opérations hors champ,imposables,exonérées, soumises sur option
  • Cas particulier des produits financiers

2- La territorialité de la TVA

  • Les principes généraux
  • La TVA intracommunautaire relative aux livraisons de biens et la DEB
  • Les prestations de services et la DES
  • Les cas d'autoliquidation de la TVA par le preneur assujetti
  • L'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment

3- Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA
4- L’assiette de la TVA : le prix et les compléments de prix (indemnité et subventions), les régimes particuliers : la TVA sur la marge
5- Particularités : les commissionnaires transparents et opaques
6- Les différents taux de TVA au 1er janvier 2019
7- Le droit à déduction de la TVA

  • Conditions générales de récupération
  • Les exclusions légales du droit à récupération
  • Les régularisations de la TVA récupérée
  • La récupération chez les assujettis et redevables partiels

8- Les mentions obligatoires devant figurer sur les factures : mentions générales et particulières
9- Les régimes de TVA

  • La franchise en matière de TVA et les conditions d’option pour la TVA
  • Le réel simplifié : les modifications du régime

10- Le contrôle de la TVA déclarée : les recoupements de fin d’année

  • Analyse des différentes rubriques de la déclaration CA12 et de la déclaration CA3
  • Sensibilisation aux principaux risques fiscaux et pénaux liés à la TVA (carroussels TVA, facture de complaisance, opérations fictives, la solidarité des opérateurs en cas d'application frauduleuse du régime de la TVA sur marge pour la vente de véhicules terrestres à moteur...)
  • Nouvelle procédure de contrôle sur place pour instruire les demandes de remboursement de crédit de TVA jugées "suspectes"

 

Réf. : 19FIS324

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Collaborateur
  • Responsable mission comptable
  • Expert-comptable stagiaire
  • Collaborateur confirmé EC

Formation en Intra

Demander un intra

Formation en Inter

10 janv. 2020 à PARIS (#36906)

Inscription limite : 07/01/2020
Animateur : Valérie FABRE
Tarif : 365,00€ HT (438,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire